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关于在fi系统中进行nereport票据套打的操作指南

您是否曾在票据处理方面遇到过困扰?以下是如何在fi系统中进行nereport票据套打的详细步骤,帮助您轻松完成:

关于票据处理:

1. 将需要打印的票据通过扫描仪转化为图片,确保其与实际尺寸一致。这一步的关键在于编辑图片至96dpi的分辨率,以保证打印质量。

接下来,关于报表与背景设置:

2. 新建报表时,将票据图片设置为纸张背景。进入模板菜单,打开背景设置对话框,选择“图片”,并点击“选择图片”。将背景设置为“平铺”,确保票据图片铺满整个报表。

再谈页面设置:

3. 根据票据的实际尺寸设定页面大小,同时将页边距都调整为0,确保打印内容紧密贴合票据。

关于数据报表的处理:

4. 使用SQL语句从订单表中提取每个订单的开票信息。拖动数据列,将报表内容精准对应到票据的相应位置。在这个过程中,需要细致调整分页线和单元格,确保内容与票据背景完美契合。

关于内容的设定:

5. 设定订购日期、客户ID、应付金额和货主名称等单元格,使其跟随订单ID变动。其中,客户名称将使用数据字典显示家庭ID对应的客户名。

关于保存与预览:

6. 完成上述步骤后,保存模板。点击分页预览,查看打印效果,确保一切符合期望。

按照以上步骤操作,您将能够轻松完成在fi系统中的nereport票据套打。让您的票据打印工作更加高效、准确!

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